CONGRESOS

CLAIN XVI 2012

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACION DE RIESGOS - CLAIN

XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACION DE RIESGOS - CLAIN

Organiza: FELABAN

Website: https://www.clain2012.com

Fecha: 31/05/2012 - 01/06/2012

Lugar: Buenos Aires - Argentina Argentina


Memorias del Congreso

Título y Autor Archivo
Certificación de Calidad de los Procesos de Auditoría Interna “Experiencia Práctica”

Autor: Cosme Juan Carlos Belmonte (Argentina) Banco de la Nación Argentina - Past President CLAIN

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Basilea - Riesgo de Mercado

Autor: Paulo Sérgio Cavalheiro (Brasil) Director de la Comisión de Auditoria Interna de FEBRABAN

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Normas Internacionales de Información Financiera - Compartiendo algunas implicancias del proceso de adopción

Autor: Eduardo Ojeda (Chile) Past President - Comité Latinoamericano de Auditoría Interna de FELABAN

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Normas Internacionales de Información Financiera - Compartiendo algunas implicancias del proceso de adopción

Autor: Complemento: Emisores Latinoamericanos de Normas Contables Estado del proceso IFRS

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Auditoria Interna Evaluación del Riesgo de Fraude

Autor: Carmen Estévez (Argentina) Responsable de la Auditoría Interna del Banco Macro Argentina

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COBIT 5: una visión integral del gobierno, la seguridad y la gestión de la información

Autor: Presentado por ADACSI - ISACA Buenos Aires Chapter Ponentes: Patricia Prandini, Rodolfo Szuster.

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Desafíos y Riesgos Actuales de la Seguridad Informática

Autor: Hugo Scolnik Licenciado en Ciencias Matemáticas (Universidad de Buenos Aires), Doctor en Matemática (Universidad de Zurich)

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Auditoría Interna en Tercera Dimensión

Autor: Nahun Frett (República Dominicana) Central Romana Corporation - Director de Auditoría Interna

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COSO, el nuevo proyecto actualizado a ser publicado el 2012.

Autor: Carlos Valdivieso Valenzuela (Chile) Past President - Comité Latinoamericano de Auditoría Interna de FELABAN

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Responsabilidad de la Auditoría Interna ante los Servicios Tercerizados

Autor: Mónica Rela (Argentina) Banco de la Nación Argentina - Responsable de Auditoría de Sistemas

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Gobierno Corporativo una estrategia complementaria del Riesgo Legal

Autor: Luis Humberto Ustariz (Colombia) Consultor Independiente

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Lineamientos para la evaluación anual del comité de auditoría interna en Entidades Financieras dentro de un buen Gobierno Corporativo

Autor: Julio Jolly (Panamá) BDO Panamá

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Lineamientos para la evaluación anual del comité de auditoría interna en Entidades Financieras dentro de un buen Gobierno Corporativo

Autor: Julio Jolly (Panamá) BDO Panamá

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Gobierno Corporativo

Autor: Bismark Rodriguez (Venezuela) Delloite Panamá

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El nuevo rol del auditor interno frente a las nuevas exigencias de integración de los riesgos de liquidez, de tasa, de créditos, de mercado y de riesgo operacional

Autor: Angel Brizuela (Argentina) Gerente de la División de Tercerización de Auditorías Internas de Entidades Bancarias de BDO Argentina

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Investigaciones de fraude interno en una entidad financiera: Quienes y como deben realizarlas - Caso de creación e implementación de una Unidad de Asuntos Internos

Autor: Jorge Gonzalo Badillo Ayala (Ecuador) FLAI Federación Latinoamericana de Auditoría Interna

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Investigaciones de fraude interno en una entidad financiera: Quienes y como deben realizarlas - Caso de creación e implementación de una Unidad de Asuntos Internos - Auditoría forense

Autor: Jorge Gonzalo Badillo Ayala (Ecuador) FLAI Federación Latinoamericana de Auditoría Interna

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Investigaciones de fraude interno en una entidad financiera: Quienes y como deben realizarlas - Caso de creación e implementación de una Unidad de Asuntos Internos - Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide

Autor: Jorge Gonzalo Badillo Ayala (Ecuador) FLAI Federación Latinoamericana de Auditoría Interna

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Como manejar personas difíciles

Autor: Rafael Germosen (Dominicana) Gerente de Auditoría Interna Corporativa del Banco de Reservas de la República Dominicana

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